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一般納稅人增值稅申報流程圖

一般納稅人增值稅申報具體流程為: (一)抄報稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務機關上傳上月開票數(shù)據(jù)。 (二)納稅申報:納稅人···..

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一般納稅人增值稅申報流程圖

作者:瑞訊財務???來源:瑞訊財務???發(fā)布時間:2018-08-29 03:56:55

一般納稅人增值稅申報具體流程為:
(一)抄報稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報或辦稅廳抄報,向稅務機關上傳上月開票數(shù)據(jù)。
(二)納稅申報:納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。
(三)清零解鎖:申報成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設備進行清零解鎖。
 
特別注意:一般納稅人無稅控設備的只需進行第二步申報操作,無需進行第一和第三步操作。
 
2、增值稅一般納稅人申報表及其附列資料填寫步驟
 
增值稅一般納稅人申報比較復雜,其中增值稅主表、附表一銷項、附表二進項、附表四抵減、附表五不動產(chǎn)抵扣、固定資產(chǎn)抵扣、本期進項結構表都是必填表,不管有無數(shù)據(jù),都要點擊打開相應報表填寫保存。
 
步驟1
 
填寫附表(一):銷售收入情況
 
部分欄次對純貨物勞務類納稅人開放;部分欄次對純服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)類納稅人開放;兼營納稅人相關行次都會放開。第11、12列的數(shù)據(jù)與附表三差額征稅會勾稽。差額征稅啟用白名單管理,如果沒有向主管稅務所報送過,將無法填寫差額征稅欄次。
 
 
附表(一):銷售收入情況填寫
 
步驟二
 
填寫附表二:本期進項稅額明細
 
請注意:增值稅進項發(fā)票當月認證,當月抵扣,這里的當月指所屬期。
 
第二行請按照認證或勾選的月匯總數(shù)據(jù)進行填寫。海關進口增值稅專用繳款書納稅人如實填寫,會在申報比對時與海關稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對。
 
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票這欄反映企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品進項,此欄是灰色的,數(shù)據(jù)來源于《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》合計數(shù)。需要注意:當農(nóng)產(chǎn)品那行稅額為空時,附表二是保存不過的,灰色項無法手工填寫,需要點擊左上角“補零”按鈕,即可通過保存。
 
代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報是有控制的,不應填寫此行的單位填寫完保存時會報錯,顯示為紅色字體,另外現(xiàn)在還增加了數(shù)據(jù)比對,預繳有錯的也會報錯,鼠標放在紅色字體附近會出現(xiàn)錯誤具體提示。
 
網(wǎng)上申報增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)第14-23欄次增加監(jiān)控要大于等于零,不允許填寫負數(shù)。所以如果有增值稅進項稅額以前轉出,但現(xiàn)在需要轉入的,請先在網(wǎng)上將其他數(shù)據(jù)填寫正確,申報成功后,再攜帶正確的申報表及附表,稅務證件,辦稅人身份證到辦稅服務廳前臺修改申報。
 
注意:屬于增值稅失控發(fā)票快速反應機制的 ,應有稽查局出具的核查結論;屬于其他情形的,應有管理所出具《風險應對情況表》。
 
附表二:本期進項稅額明細
 
有不動產(chǎn)分期抵扣項目的,
 
填寫附表(五):
 
注意不動產(chǎn)分期抵扣計算表第五列“本期轉出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額”增加監(jiān)控要大于等于零0,不允許填寫負數(shù)。
 
不動產(chǎn)分期抵扣計算表
 
提升:第二年抵扣比例為40%
 
然后是有固定資產(chǎn)進項抵扣的:
 
固定資產(chǎn)進項抵扣情況表
 
《本期抵扣進項稅額結構明細表》(為必填表):
 
《本期抵扣進項稅額結構明細表》第1欄“稅額”列 =《附列資料(二)》(第12欄“稅額”列-第10欄“稅額”列-第11欄“稅額”列)
 
固定資產(chǎn)進項抵扣情況表
 
步驟三
 
填寫附表四:稅額抵減情況表
 
增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費本期實際抵減稅額,在主表23欄應納稅額減征額中要再次體現(xiàn)。
 
分支機構預征、建筑服務預征、銷售不動產(chǎn)預征、出租不動產(chǎn)預征的本期實際抵減稅額也應在主表28欄分次預繳中再次體現(xiàn)。
 
注意稅控設備抵減,在附表四填寫,減免稅明細表也要填寫

附表四:稅額抵減情況表
 
步驟四
 
有享受減免稅業(yè)務的,填寫增值稅減免稅申報明細表:
 
此表非必填表,如不涉及,請不要點擊進入。填寫減免稅信息時,需要先點擊選擇減免大類,再點擊選擇減免小類,進而填寫數(shù)據(jù)。請您一定要根據(jù)業(yè)務具實填寫減免稅明細數(shù)據(jù)。
 
注意:有些減免稅項目是必須向主管稅務機關備案后才能填寫的。
 
步驟六
 
四大行業(yè)營改增企業(yè),還需要填寫營改增稅負分析測算明細表
 
請按照相應的增值稅稅率和營業(yè)稅稅率可以根據(jù)帶出的應稅項目代碼及名稱來選擇填寫。納稅人兼營此次營改增四大行業(yè)的應稅行為,應分項目填報《測算明細表》,即多項應稅行為分行填報對應“應稅項目代碼及名稱”及相關欄次數(shù)據(jù)。
 
納稅人同期發(fā)生相同應稅行為,適用不同計稅方法的,應將不同計稅方法的銷售額、差額扣除額等數(shù)據(jù)分行填報《測算明細表》。納稅人享受增值稅差額征稅政策且發(fā)生差額扣除額的,才能按實際扣除額填報第4列“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”。
 
納稅人當期發(fā)生的應稅項目,按國家統(tǒng)一的原營業(yè)稅政策規(guī)定享受差額扣除政策的,可以填報對應行次第9 列“本期發(fā)生額”。如果有差額項目,11列也需要填寫差額,與第4列保持一致。
 
3、一般納稅人收入填報注意事項
 
(1)一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的,需將相應開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1列至第2列“開具增值稅專用發(fā)票”當中。
 
(2)一般納稅人開具除增值稅專用發(fā)票之外的發(fā)票,需將相應開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第3列至第4列“開具其他發(fā)票”當中。
 
(3)一般納稅人取得的不開票收入,需如實進行申報,將相應收入填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第5列至第6列“未開具發(fā)票收入”當中。
 
提示:納稅人當月開票收入和申報收入實行一窗式比對,增值稅專票收入和稅額都進行比對,如果上月開票稅率有錯,將導致一窗式比對不通過;普通發(fā)票收入小于當月開票收入的,一窗式比對不通過,納稅人無法自行清卡,需要到稅務辦稅服務廳前臺手工操作。
 
受政策影響,部分差額開票業(yè)務、預付卡業(yè)務、銷售車輛為試駕車、當期負數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票等業(yè)務,均會造成無法自行清卡,請納稅人一定先按系統(tǒng)要求填報申報表,網(wǎng)報成功后再拿正確的申報表及附表,稅控設備、稅務證件,辦稅人員身份證等資料到辦稅服務大廳修改申報及清卡。
 
4、一般納稅人網(wǎng)上申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)如何刷新
 
一般納稅人申報時,要注意系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是否準確,如果發(fā)現(xiàn)留抵數(shù)據(jù)沒有帶過來或者期初數(shù)據(jù)沒有帶出,請先核對上期申報表,是否填報正確,如果無問題,請納稅人與網(wǎng)報后臺聯(lián)系,數(shù)據(jù)重新取數(shù)后,納稅人進入網(wǎng)上申報軟件后,點擊下載報表,如果原來填寫過報表,系統(tǒng)會提示:您是否要初始化《增值稅納稅申報表》報表,初始化將刪除您填寫的報表數(shù)據(jù)!”,請點擊【是】按鈕,點擊【新建報表】按鈕后再重新填寫申報表。
 
以上就是一般納稅人增值稅申報流程詳細講解,希望對您有所幫助。“瑞訊財務”專業(yè)代理企業(yè)記賬報稅,申報準時快速,如有任何疑問歡迎咨詢在線客服或直接電話咨詢。


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